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双柏县工业信息化商务科学技术局是双柏县人民政府工作部门,为正科级,加挂双柏县无线电管理办公室、双柏县中小企业局牌子。主要承担:
1.贯彻落实工业和信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策,拟订发展战略和规范性文件;协调新型工业化进程中重大问题,制定并组织实施工业、信息化、商贸、科学技术专项规划和计划;研究提出产业结构调整、优化升级的政策措施和建议并组织实施。
2.负责工业、信息化、商贸和科学技术企业生产要素的组织协调保障,建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制;发布有关信息并进行行业引导;编制工业、信息化、商贸和科学技术产业运行调控方案;对出现的问题进行研究分析并提出政策措施、建议。
3.制定工业、信息化、商贸和科学技术项目规划,负责投资项目的申报、核准和备案;负责提出固定资产投资政策建议和专项扶持资金安排意见;指导企业发展,负责企业的上市培育。
4.负责全县工业、信息化、商贸和科学技术行业管理;拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施;指导全县流通企业培育、发展,完善市场体系,规范流通秩序;加快推进信息服务等新兴产业发展。
5.推进工业、信息化、商贸和科学技术创新发展,推进信息化与工业化深度融合,指导创新发展,推进创新体系建设。
6.拟订我县工业园区建设发展规划和优惠政策;推进工业园区建设;负责工业园区建设过程中的水、电、路等要素保障工作;负责督促企业依法生产经营;负责协调企业生产经营过程中遇到的困难和问题;负责入园企业产品质量管理和标准化建设。
7.统筹协调和管理科技工作,推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化;指导专利申报工作,推动专利技术的开发、推广、应用和产业化工作;负责指导人才队伍建设。
8.培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,建立健全统一开放、竞争有序的市场体系;贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录,提供信息和服务;指导外商投资工作,分析研究外商投资情况,负责外商投资企业的设立及其变更事项。
9.负责盐业行政管理;负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作;加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展;拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策。
10.贯彻落实中小企业帮扶政策,提出优化所有制结构的建议,会同部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的政策和措施,建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题;负责企业的治乱减负工作,维护中小企业、非公经济经营者的合法权益;研究提出改善融资环境的政策建议,指导企业融资、上市培育,促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。
11.负责全县信息产业管理,负责指导、组织和协调信息技术的推广应用;统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作,维护空中电波秩序,依法组织实施无线.负责国内外智力引进和专家管理服务工作。
双柏县工业信息化商务科学技术局共设置9个内设机构,包括:办公室、政策法规股、工业经济和发展规划股、信息化和无线电管理股、中小企业股、工业园区股、商务流通和电子商务股、科技股、工业园区服务中心。
纳入双柏县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:双柏县工业信息化商务科学技术局。
双柏县工业信息化商务科学技术局2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员18人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
双柏县工业信息化商务科学技术局2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人(离休0人,退休39人)。年末学生0人。年末遗属0人。
2024年,县工信商务科技局认真践行“三法三化”,紧盯县委、县人民政府下达的各项工作任务苦干实干,主要经济指标较上年度有较大提升。工业方面,全县30户规模以上工业企业实现产值70.5亿元,同比增长13.5%;实现规上工业增加值14.53亿元,同比增长11.3%,全州排名第1位。商贸方面,全县完成社会消费品零售总额27.38亿元,同比增长10.3%,全州排名第1位。完成外贸进出口总额4815万元,同比增长212.7%,全州排名第1位。科技方面,2023年全县全社会科技研发经费投入总量为2380.3万元,研发经费投入强度增幅0.3%,全州排名第6位(该指标为跨年考核)。
1.工业经济稳步增长。充分发挥工业经济“压舱石”作用,全力以赴抓好企业升规、项目建设等工作,不断推动产业转型升级,8个光伏发电项目实现投产并网,楚雄阳弘圣女果果脯生产线建设项目、白竹印象桶装水、瓶装水生产线建设项目、云南森美达樟叶油生产线项目等相继竣工投产,妥甸酱油产业提质增效项目、慕逸科技精深加工生产线项目、森美达林业资源深加工生产线数智化技术改造升级项目顺利推进,永生花加工厂建设项目主体竣工,中彝医药加工产业园建设项目前期工作顺利推进,全县绿色工业体系建设步入新阶段。
2.商贸流通活力增强。加快推进县域商业体系建设,进一步在政策扶持、设施功能、主体培育、创新模式上下功夫,扎实推进县域发展、扩大内需、促进消费和稳定外贸,增强发展内生动力,组织商贸企业参与购物节等活动,提振消费信心,激活市场,强化市场主体培育,推动企业规模升级,组织电商企业参与网上年货节等活动,电子商务交易额和网络零售额均实现增长,电子商务进农村项目完工并投入运营,县乡村三级物流体系功能逐步完善。
3.科技创新不断突破。加快科技成果转化应用体系建设,依托重大工程、创新平台、科技项目,开展人才培养和引进工作,不断壮大科技人才队伍,年内共指导帮助企业申报科技计划、中小企业技术升级改造等各类专项资金项目8个,全县新申报国家级高新技术企业1户、省级星创天地2个,新认定科技型中小企业2户,积极争取高等院校、科研院所的科技人才入双开展科技服务,2024年新认定双柏县科技特派团1个、科技特派员9人。
4.助企纾困成效显著。全面开展工业用地情况排查,摸清正常使用、闲置、已批未供等工业用地现状,抢抓政策机遇积极申报省级产业园区,推动园区提级扩能,认线年县处级领导践行“两场革命”实施“10+3”行动》和《双柏县2024—2025年经营主体壮大扶持奖励“九项政策措施”》等系列惠企政策,助力企业发展壮大,今年以来,县处级领导累计走访企业160余次,帮助解决企业困难问题39个,共帮助60余户企业争取各类补助资金1068万元,协调贷款2900多万元。
双柏县工业信息化商务科学技术局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
双柏县工业信息化商务科学技术局2024年度收入合计66265656.12元。其中:财政拨款收入65124867.61元,占总收入的98.28%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1140788.51元,占总收入的1.72%。
与上年相比,收入合计增加33149856.33元,增长100.10%。其中:财政拨款收入增加34312522.06元,增长111.36%;其他收入减少1162665.73元,下降50.48%。财政拨款收入增加的主要原因是:根据双柏县人民政府2022年11月25日签订的《执行和解协议》和2024年7月22日签订的《调解协议 》,2024年支付双柏小江河公司补偿款比上年增加32165364.56元。其他收入减少的主要原因是:2024年无捐赠收入,2024年收入仅有云南泰华丰功药业有限公司退回2023年省级项目园区建设补助资金1140000.00元,戛洒江共管账户银行存款利息94.58元,双柏县税务局返还代扣代缴个人所得税手续费693.93元。
双柏县工业信息化商务科学技术局2024年度支出合计67059072.91元。其中:基本支出6148574.46元,占总支出的9.17%;项目支出60910498.45元,占总支出的90.83%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加29518978.06元,增长78.63%。其中:基本支出增加29588.71元,增长0.10%;项目支出增加29489389.35元,增长99.90%;基本支出增加的主要原因是人员变动、工资调整等导致本年度基本支出较上年增长。项目支出增加的主要原因:根据双柏县人民政府2022年11月25日签订的《执行和解协议》和2024年7月22日签订的《调解协议》,2024年支付双柏小江河公司补偿款比上年增加32165364.56元。
2024年度用于保障双柏县工业信息化商务科学技术局机关正常运转的日常支出6148574.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6003728.87元,占基本支出的97.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144845.59元,占基本支出的2.36%。
机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出60910498.45元。其中:基本建设类项目支出0.00元。1.省级科技园区项目经费934000.00元,主要用于扶持全县中药材示范企业发展;
双柏县产业聚集区基础设施及标准化厂房建设项目前期开工建设;5.州级冻猪肉储备补贴资金223500.00元,主要用于补
6.2023年州级商务流通业发展专项资金500000.00元,主要用于批发零售住宿餐饮业新达限奖补资金;
7.县级安排中彝医药博物馆展陈方案设计费资金380000.00元,主要用于规划双柏县中彝医药博物馆展陈方案设计费;
上工业企业科技研发经费归集培训和“一对一”归集指导工作;9.双柏小江河水电开发有限公司补偿资金49065364.56元,主要用于补偿双柏小江河一级水电站拆除费用
10.死亡抚恤金486516.80元,主要用于支付去世退休人员飞正明、段维邦同志丧葬、抚恤费
11.2022年省州认定企业技术中心州级补助资金100000.00元,主要用于云南泰华丰功药业有限公司2022年省州认定企业技术中心州级补助资金;
12.2023年州级工业发展(第二批)专项资金400000.00元,主要用于双柏永固商贸有限责任公司2022年3季度新达规工业企业奖励300000.00元,云南双柏县天蓬养殖有限公司2023年楚雄州鼓励和扶持企业上市财政奖补资金100000.00元;
13.其他流通业事务支出3,943,121.79元,主要用于补助猪肉储备1200000.00元,限上企业培育促消费补助资金1154000.00元,补助北京亿客成科技有限公司双柏分公司扶持企业资金1539121.79元,农贸市场星级评价奖补资金40000.00元,商贸企业统计员培训经费10000.00元
14.涉外发展服务支出12400.00元,主要用于云南妥甸世纪酱香食品有限公司2022年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质项目(第二批)补助资金
15.其他商业服务业等支出2898000.00元,专项用于电子商务进农村二期示范项目
16.金融支出50000.00元,专项用于2023年州级重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴资金(云南佳昕建筑工程有限公司30000.00元;双柏天天乐购物广场20000.00元)
17.省州认定企业技术中心补助资金100000.00元,主要用于南寅科技(双柏)有限公司省州认定企业技术中心补助资金
双柏县工业信息化商务科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出63124867.61元,占本年支出合计的94.13%。与上年相比增加26868284.26元,增长74.11%,完成年初预算的770.29%。
情况1.一般公共服务(类)支出36277491.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.46%,完成年初预算的618.10%。主要用于局机关单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出;造成预决算差异的主要原因:一是年内人员增加及年度正常晋升增资追加相关人员经费;二是争取上级部门下达补助资金未在年初预算中。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出50000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此预算。主要用于为解决全县规模以上工业企业科技研发经费归集培训和“一对一”归集指导工作,年内增加了支出;存在预决算差异的主要原因是争取上级部门下达补助资金未在年初预算中。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业(类)支出1948150.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%,完成年初预算的159.57%。主要用于退休费支出847407.10元、机关事业单位基本养老保险缴费支出476044.32元、职业年金缴费支出138181.96元、抚恤费486516.8元;存在预决算差异的主要原因新增2名退休干部丧葬抚恤金。
9.卫生健康(类)支出384283.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,完成年初预算的87.93%,。主要用于职工基本医疗保险缴费支出167198.82元(其中:行政单位缴费126616.02元、事业单位缴费40582.8元),公务员医疗补助支出200899.51元、其他社会保障缴费16185.00元(大病保险);存在预决算差异的主要原因:一是2024年单位缴纳基数较上年减少;二是年内死亡2名退休人员,相应缴费数额也随之减少。
10.节能环保(类)支出16600000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.30%,年初无此预算。属州级拨付资金,主要用于补偿双柏县江河公司一、二级水电站拆除;存在预决算差异的主要原因是争取上级部门下达补助资金未在年初预算中。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水(类)支出0.000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出600000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的142.86%。主要用于补助规上工业、中小企业补助资金;存在预决算差异的主要原因是争取上级部门下达补助资金未在年初预算中。
15.商业服务业等(类)支出6853521.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%,年初无此预算。主要用于商务流通企业补助和电子商务进农村二期项目;存在预决算差异的主要原因是争取上级部门下达补助资金未在年初预算中。
16.金融(类)支出50000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此预算。主要用于2023年州级重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴;存在预决算差异的主要原因是争取上级部门下达补助资金未在年初预算中。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障(类)支出361421.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的105.33%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳;存在预决算差异的主要原因2024年在职人员增加1名在职人员。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
年初预算为44000.00元,决算为43761.43元,完成年初预算的99.45%;支出决算较上年减少77359.14元,下降63.87%。因公出国(境)费支出
预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为29788.43元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.07%,完成年初预算的99.29%;公务接待费支出年初预算为14000.00元,决算为13973.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.93%,完成年初预算的99.81%。因公出国(境)费
0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少67624.14元,下降69.42%;公务接待费支出决算较上年减少9735.00元,下降41.6%;具体是国内接待费支出决算13973.00元(其中:外事接待费支出决算13973.00元),较上年减少9735.00元,下降41.6%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
年初预算为44000.00元,支出决算为43761.43元,完成年初预算的99.45%,支出决算较上年减少77359.14元,下降63.87%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为29788.43元,完成年初预算的99.29%;公务接待费支出年初预算为14000.00元,决算为13973.00元,完成年初预算的99.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格树牢过“紧日子”的思想,压紧“三公”经费支出,严格按照厉行节约相关规定,贯彻执行公务接待制度,减少陪餐人数,压缩不必要公务接待费支出,多项举措,使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少67624.14元,下降69.42%;公务接待费支出决算减少9735.00元,下降41.6%,具体是国内接待费支出决算13973.00元(其中:外事接待费支出决算13973.00元),较上年减少9735元,下降41.6%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:树牢过“紧日子”的思想,压紧“三公”经费支出,严格按照厉行节约相关规定,贯彻执行公务接待制度,减少陪餐人数,压缩不必要公务接待费支出,多项举措,使一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出行,调研,汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.安排
21批次(其中:外事接待0批次),接待人次187人(其中:外事接待人次0人)主要用于上级部门调研,其他部门前来开展工信、商贸、科技事务时发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。(三)需要说明的事项
336695.59元,比上年减少21895.43元,下降6.11%,主要原因是人员减少,本年度公用经费预算核定相应减少,使机关运行经费也相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费
资产总额11606127.67元,其中,流动资产7875925.425元,固定资产3730201.25元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1312938.10元,其中固定资产增加2678318.66元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋153.12平方米,账面原值96469.82元,实现资产使用收入80400.00元。(
2024年度,部门政府采购支出总额1974288.43元,其中:政府采购货物支出17800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1956488.43元。授予中小企业合同金额1974288.43元,其中:授予小微企业合同金额42288.43元。
、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。(四)本文所称财政拨款
是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。第
部分名词解释部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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